Pessoal,
Socorro... nao consigo validar o Fcont. Refiz a escrituraçao varias vezes seguindo a instruçao do livro da IOB. Ja devorei toda a legislaçao e o livro que comprei da IOB sobre o Fcont.
A empresa nao e obrigada a enviar a ECD (sociedade simples) e tambem nao temos registros do RTT.
O Lucro e Trimestral.
Preenchi todos os campos com os dados de cada trimestre.
No registro I150 e I155 - o dados dos 4 trimestre
No registro M020 informei que e apuraçao trimestral e no M030 os 4 trimestes com o valor do resultado do periodo
Nos relatorios, os balancetes bate certinho com a contabilidade.
Mas, ao validar, aparece mais de 100 erros, principalmente no registro I150, dizendo:
- Nao se aplica - o registro I150 ultrapassou o limite de 4 ocorrencias por arquivo e na descriçao dos erros aparece os trimestres
- O periodo do registro possui datas comuns com outros periodos ja cadastrados
Nao sei o que fazer, pois se no lucro real trimestral tenho que informar por trimestre.
Sera que alguem pode me dar uma luz de como resolver este problema.
Ficarei imensamente grata pela ajuda.
Obridada,
Cila
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Desesperada com o Fcont
Postou 20/11/2011 - 21:40 (#2)
Boa Noite.
Bem a contabilidade esta buscando seguir padroes mundiais, porém aqui temos uma legislação fiscal muito dura, e que não abre mão dos impostos sobre o Lucro, alguns lancamentos novos tendem a reduzir e ou aumentar o Lucro, mais reduzir, fato que nosso governo nao admite, para isso deveriamos ter uma revolução fiscal,. bem pensando nisso e para nao contrariar as expectativas internacionais, foram criadas duas Contabilidades, a contabilidade Comercial com sua revolucao a partir de 2007, e a contabilidade Fiscal que com os ajuste, molda a contabilidade para fins de apuração do Lucro nos moldes tributarios de nosso país.
o FCONT e isso, deve-se escriturar apenas os lancamentos dentro dos padroes novos e que possam alterar o lucro;. é uma especie de LALUR, voce vai demonstrar os lancamentos de acordo com as novas regras contabeis, e os ajustes para apuração do Lucro Fiscal.
Porém vamos analisar.: se você ainda faz a contabilidade nos moldes antigos, e nao relaiza nenhum lançamento que possa alterar o Lucro da Empresa... o FCONT deve se enviado apenas pela obrigatoriedade de ser uma empresa do Lucro Real. ok, procure observar se na DIPJ você optou, e ou marcou a opação pelo RTT, caso sim, você deve realizar os lancamento deacordo com as novas regras.
FCONT apenas com cadastro. ok
Bem a contabilidade esta buscando seguir padroes mundiais, porém aqui temos uma legislação fiscal muito dura, e que não abre mão dos impostos sobre o Lucro, alguns lancamentos novos tendem a reduzir e ou aumentar o Lucro, mais reduzir, fato que nosso governo nao admite, para isso deveriamos ter uma revolução fiscal,. bem pensando nisso e para nao contrariar as expectativas internacionais, foram criadas duas Contabilidades, a contabilidade Comercial com sua revolucao a partir de 2007, e a contabilidade Fiscal que com os ajuste, molda a contabilidade para fins de apuração do Lucro nos moldes tributarios de nosso país.
o FCONT e isso, deve-se escriturar apenas os lancamentos dentro dos padroes novos e que possam alterar o lucro;. é uma especie de LALUR, voce vai demonstrar os lancamentos de acordo com as novas regras contabeis, e os ajustes para apuração do Lucro Fiscal.
Porém vamos analisar.: se você ainda faz a contabilidade nos moldes antigos, e nao relaiza nenhum lançamento que possa alterar o Lucro da Empresa... o FCONT deve se enviado apenas pela obrigatoriedade de ser uma empresa do Lucro Real. ok, procure observar se na DIPJ você optou, e ou marcou a opação pelo RTT, caso sim, você deve realizar os lancamento deacordo com as novas regras.
FCONT apenas com cadastro. ok
Postou 21/11/2011 - 07:15 (#3)
Bom dia!!!
Referente ao F-Cont alguem tem o caso de uma empresa que passa a ser cliente na metade do ano? O FCont aceita apenas um arquivo no ano, porém se eu coloco para gera-lo de 01 à 12, ele apresenta um erro dizendo que os saldos das contas patrimoniais não existe! O problema é que eu tenho os valores a partir do mês 09/11 e fiz os lançamentos referentes saldos iniciais como "balanço de abertura". Aconteceu isso com alguem?
Referente ao F-Cont alguem tem o caso de uma empresa que passa a ser cliente na metade do ano? O FCont aceita apenas um arquivo no ano, porém se eu coloco para gera-lo de 01 à 12, ele apresenta um erro dizendo que os saldos das contas patrimoniais não existe! O problema é que eu tenho os valores a partir do mês 09/11 e fiz os lançamentos referentes saldos iniciais como "balanço de abertura". Aconteceu isso com alguem?
Erivan Varelo, em 20/11/2011 - 21:40, disse:
Boa Noite.
Bem a contabilidade esta buscando seguir padroes mundiais, porém aqui temos uma legislação fiscal muito dura, e que não abre mão dos impostos sobre o Lucro, alguns lancamentos novos tendem a reduzir e ou aumentar o Lucro, mais reduzir, fato que nosso governo nao admite, para isso deveriamos ter uma revolução fiscal,. bem pensando nisso e para nao contrariar as expectativas internacionais, foram criadas duas Contabilidades, a contabilidade Comercial com sua revolucao a partir de 2007, e a contabilidade Fiscal que com os ajuste, molda a contabilidade para fins de apuração do Lucro nos moldes tributarios de nosso país.
o FCONT e isso, deve-se escriturar apenas os lancamentos dentro dos padroes novos e que possam alterar o lucro;. é uma especie de LALUR, voce vai demonstrar os lancamentos de acordo com as novas regras contabeis, e os ajustes para apuração do Lucro Fiscal.
Porém vamos analisar.: se você ainda faz a contabilidade nos moldes antigos, e nao relaiza nenhum lançamento que possa alterar o Lucro da Empresa... o FCONT deve se enviado apenas pela obrigatoriedade de ser uma empresa do Lucro Real. ok, procure observar se na DIPJ você optou, e ou marcou a opação pelo RTT, caso sim, você deve realizar os lancamento deacordo com as novas regras.
FCONT apenas com cadastro. ok
Bem a contabilidade esta buscando seguir padroes mundiais, porém aqui temos uma legislação fiscal muito dura, e que não abre mão dos impostos sobre o Lucro, alguns lancamentos novos tendem a reduzir e ou aumentar o Lucro, mais reduzir, fato que nosso governo nao admite, para isso deveriamos ter uma revolução fiscal,. bem pensando nisso e para nao contrariar as expectativas internacionais, foram criadas duas Contabilidades, a contabilidade Comercial com sua revolucao a partir de 2007, e a contabilidade Fiscal que com os ajuste, molda a contabilidade para fins de apuração do Lucro nos moldes tributarios de nosso país.
o FCONT e isso, deve-se escriturar apenas os lancamentos dentro dos padroes novos e que possam alterar o lucro;. é uma especie de LALUR, voce vai demonstrar os lancamentos de acordo com as novas regras contabeis, e os ajustes para apuração do Lucro Fiscal.
Porém vamos analisar.: se você ainda faz a contabilidade nos moldes antigos, e nao relaiza nenhum lançamento que possa alterar o Lucro da Empresa... o FCONT deve se enviado apenas pela obrigatoriedade de ser uma empresa do Lucro Real. ok, procure observar se na DIPJ você optou, e ou marcou a opação pelo RTT, caso sim, você deve realizar os lancamento deacordo com as novas regras.
FCONT apenas com cadastro. ok
Postou 21/11/2011 - 07:35 (#4)
Ola colega,, bom dia..
Voc~e poderia enviar o relatorio de erros em pdf?
Abraços
Voc~e poderia enviar o relatorio de erros em pdf?
Abraços
Postou 21/11/2011 - 08:33 (#5)
Bom Dia Cila,
você já foi na opção:
Escrituração - Replicar Saldos Iniciais?
quando importei os dados do sistema para o FCONT, existia 100 erros, mas depois que repliquei os saldos inicias ficou apenas dois erros, que se tratava das contas de compensações, as quais fui orientada a excluir do Fcont, após isso não deu mais nenhum erro e nem advertencias.
At.
você já foi na opção:
Escrituração - Replicar Saldos Iniciais?
quando importei os dados do sistema para o FCONT, existia 100 erros, mas depois que repliquei os saldos inicias ficou apenas dois erros, que se tratava das contas de compensações, as quais fui orientada a excluir do Fcont, após isso não deu mais nenhum erro e nem advertencias.
At.
Postou 21/11/2011 - 08:36 (#6)
Samuel, Bom dia!
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
Arquivo(s) anexo(s)
-
Relatorio de erros do Fcont.pdf (63.17K)
Número de downloads: 22
Postou 21/11/2011 - 08:42 (#7)
Bom dia, Vânia,
A sua escrituração do Fcont é trimestral? Como você gerou o arquivo?
Lancei cada trimestre em todas as fichas para depois lançar o trimestre seguinte.
Já usei a função de replicar os saldos iniciais e os erros continuaram os mesmos.
Desinstalei o programa, baixei de novo e agora estou refazendo a escrituração ( de novo...), na esperança de que seja algum capricho.
Grata,
Cila
A sua escrituração do Fcont é trimestral? Como você gerou o arquivo?
Lancei cada trimestre em todas as fichas para depois lançar o trimestre seguinte.
Já usei a função de replicar os saldos iniciais e os erros continuaram os mesmos.
Desinstalei o programa, baixei de novo e agora estou refazendo a escrituração ( de novo...), na esperança de que seja algum capricho.
Grata,
Cila
Postou 21/11/2011 - 09:56 (#8)
Bom dia Cila Bitencourt,
Você já verificou se seus encerramentos não estão em duplicidade na contabilidade. Pelas descrições dos seus erros esta parecendo isso.
Pois se sua contabilidade é trimestral terão 4 encerramentos porém os erros falam que os encerramentos excedem o limite de 4 por período e também fala que já existe outro registro com a mesma data.
Não sei te informar qual a ficha nem como fazer isso no seu sistema, mas você tem um 'norte'.
Espero ter ajudado,
OBS: Você ainda esta melhor que eu pois meu software Brasil Informatica não liberou ainda a versão para importação do Fcont 4.1. Ainda bem que no ano que vem mudaremos de sistema.
Você já verificou se seus encerramentos não estão em duplicidade na contabilidade. Pelas descrições dos seus erros esta parecendo isso.
Pois se sua contabilidade é trimestral terão 4 encerramentos porém os erros falam que os encerramentos excedem o limite de 4 por período e também fala que já existe outro registro com a mesma data.
Não sei te informar qual a ficha nem como fazer isso no seu sistema, mas você tem um 'norte'.
Espero ter ajudado,
OBS: Você ainda esta melhor que eu pois meu software Brasil Informatica não liberou ainda a versão para importação do Fcont 4.1. Ainda bem que no ano que vem mudaremos de sistema.
Cila Bitencourt Gomide, em 21/11/2011 - 08:36, disse:
Samuel, Bom dia!
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
Postou 21/11/2011 - 10:11 (#9)
Oi, o FCONT 2011 está com problemas de validação na Receita Federal, a mesma informa em seu site que tão logo tenha solucionado o problema, estará disponível no site.
Postou 21/11/2011 - 10:26 (#10)
Bom dia, Priscila!
Não fiz a importação do Fcont. Como não somos obrigados a entregar a ECD ( Sociedade Simples) e a importação pelo sistema contábil não ajudou muita coisa,
digitei os dados diretamente no PVA.
Obrigada,
Cila
Não fiz a importação do Fcont. Como não somos obrigados a entregar a ECD ( Sociedade Simples) e a importação pelo sistema contábil não ajudou muita coisa,
digitei os dados diretamente no PVA.
Obrigada,
Cila
Postou 21/11/2011 - 10:31 (#11)
Beleza Cida vou verificar..
se vc usar msn, me add.
samuel.rsantos@hotmail.com
se vc usar msn, me add.
samuel.rsantos@hotmail.com
Cila Bitencourt Gomide, em 21/11/2011 - 08:36, disse:
Samuel, Bom dia!
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
Em anexo o relatorio com os erros. Como você verá, o registro I150 é que apresenta a maior quantidade de erros. E é justamente os informes dos trimestres.
Refiz de novo a escrituração de acordo com orientação do fiscal da RFB e é a mesma coisa.
Ele disse que sou obrigada a entregar com a opção trimestral, pois, tem que bater com a DIPJ.
Agradeço a ajuda.
Cila
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