Um cliente deu a um funcionario em dezembro de 2010 um bonus de R$ 100,00.
Em janeiro de 2011 ele descontou o bonus.
Como contabilizar uma vez que 2010 ja foi fechado o balanço ?
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Contabilidade Estorno de lançamento
Postou 23/11/2011 - 10:48 (#2)
Liviston, esta também gostaria de saber o que os colegas mais experiente falariam sobre isso. eu tenho uma resposta, mas sei se o meu raciocino esta correta.
Postou 23/11/2011 - 12:01 (#3)
LIVISTON SERAFIM, em 22/11/2011 - 14:26, disse:
Um cliente deu a um funcionario em dezembro de 2010 um bonus de R$ 100,00.
Em janeiro de 2011 ele descontou o bonus.
Como contabilizar uma vez que 2010 ja foi fechado o balanço ?
Em janeiro de 2011 ele descontou o bonus.
Como contabilizar uma vez que 2010 ja foi fechado o balanço ?
Esta dúvida foi respondida ontem, por mim .....
lançamento do bônus / adiantamento
Adiantamento a funcionários (D)
A Caixa ou Banco ©......................................100,00
Com o encerramento do exercício esta conta manteve o saldo devedor de 100,00 a ser transferido para o exercício seguinte.
no desconto em folha de pagamento Janeiro/2011
Salários/ordenados a pagar...............................100,00
A Adiantamento a funcionários
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